多开票给别人最好是让销售人员找客户把发票要回来,当月的发票进行作废,跨月的发票进行红冲,然后再按照正确的金额重新开给客户。
如果客户不愿意把发票退回来,但以后跟客户还有业务往来的话,在下次开票的时候,按这次开票多开的金额,下次少开一部分给客户。
如果客户不愿意把发票退回来,但以后跟客户没有业务往来的话,只能做会计差错调整了,由于多开的部分增值税必须缴纳,也可以追究责任人的责任。
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